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Redditi 2021
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Modello 730 - Prospetto di liquidazione

Funzioni del modello 730-3 - Prospetto di liquidazione relativo alla assistenza fiscale prestata (Riepilogo)

Nel modello “730-3 (Riepilogo) sono riportati:

 

• i dati identificativi del sostituto d’imposta o CAF o professionista abilitato;
• i dati identificativi del dichiarante, del coniuge (in caso di dichiarazione congiunta);
• il riepilogo dei redditi;
• i dati per la determinazione del reddito imponibile e della relativa imposta dovuta;
• il calcolo delle detrazioni e dei crediti d’imposta;
• il calcolo dell’imposta netta e del rigo di differenza;
• il calcolo delle addizionali regionali e comunali all’Irpef;
• il calcolo della cedolare secca sulle locazioni;
• il calcolo del contributo di solidarietà;
• altri dati ( es.: ammontare residuo dei crediti d’imposta, ecc…);
• risultato della liquidazione.

 

 


Nella testata del prospetto di liquidazione è presente la gestione per la compilazione della casella “Comunicazione dati rettificativi CAF o Professionisti”.

 


 


Per la compilazione della gestione rimandiamo alla relativa guida online (Comunicazione dati rettificativi CAF  Professionisti)

 

Per la compilazione della sezione “Sostituto d’imposta o CAF o professionista abilitato”  si deve utilizzare la gestione intermediari che si apre dal pulsante .
Nella gestione devono essere inseriti gli intermediari con tutti i dati che vengono richiesti all’interno della stessa.

 

 
 

Per il funzionamento dettagliato della maschera si rimanda alla guida on-line presente all’interno della gestione.
 

 
Nel prospetto di liquidazione (730_3) sono presenti gestioni che permettono la compilazione del quadro, ad esempio:
 
  •  al rigo 16 la determinazione dell’ “Imposta Lorda”;

 

 

 

  • al rigo 72 “Addizionale regionale all’Irpef dovuta”: per il calcolo la procedura utilizza le aliquote previste per la regione inserita nell’anagrafica ditta e lo riporta in automatico nel relativo campo.  Per visualizzare il dettaglio del calcolo, diverso per ogni regione, è necessario accedere all’interno della gestione “Addizionale regionale”.

 

 

 


 

 

  • al rigo 75Addizionale comunale all’Irpef dovuta” e nel rigo 78Acconto addizionale comunale all’Irpef 2016”: per effettuare i calcoli, la procedura utilizza le aliquote del comune inserito nell’ anagrafica della ditta e li riporta in automatico nei campi. Tuttavia l’utente può visualizzare e/o modificare le aliquote andando ad operare all’interno delle gestioni che si attivano dai pulsanti .
    


 
 

Il pulsante  permette di collegarsi al sito del “Ministero delle Finanze” in modo da poter verificare la corretta applicazione delle aliquote e delle esenzioni, in quanto le stesse potrebbero variare anche in seguito alla pubblicazione.

 

Per il dettaglio del funzionamento della gestione si rimanda alla guida on-line presente all’interno della maschera.
 

Facendo doppio click nei campi dei righi 75 e 78 si apre la gestione con il dettaglio del calcolo delle addizionali.

In presenza di Comuni con esenzioni particolari è necessario posizionarsi nel secondo foglio “Esenzioni particolari” posto nella parte in basso della gestione.


 

 
Dal pulsante  si apre una maschera nella quale è possibile inviare i crediti provenienti dalla dichiarazione all’F24.



 
Cliccare il pulsante  per inviare i crediti alla procedura F24.
N° doc. 34386 - aggiornato il 11/04/2017 - Autore: GBsoftware S.p.A
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