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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Dichiarazione Iva Base - Funzioni dei Quadri VJ - VI - Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni, dichiarazione di intento ricevute e liquidazioni periodiche, Dichiarazioni di intento ricevute, Liquidazioni Periodiche

Funzioni del Quadro VJ – VI 

QUADRO VJ

Nel quadro VJ “Imposta relativa a particolari tipologie di operazioni” sono riportate le registrazioni effettuate nel registro delle vendite o nel registro delle annotazioni relative a particolari tipologie di operazioni per le quali l’imposta è dovuta da parte del cessionario.

 

VJ18 – Acquisti dei soggetti di cui all’art.17-ter

La gestione che si apre effettuando doppio click nei campi del rigo VJ18 permette di controllare la compilazione dei relativi campi.

Nella gestione sono riportati imponibile ed imposta degli acquisti effettuati dai soggetti di cui all’art.17 –ter, ovvero gli acquisti dove sono state utilizzate le seguenti causali Iva:

PA04 - 4% Pub.Amminist.art.17-ter

PA05 - 5% Pub.Amminist.art.17-ter

PA10 - 10% Pub.Amminist.art.17-ter

PA22 – 22% Pub.Amminist.art.17-ter

 

Nell’ultimo campo è riportato il debito versato con il codice tributo “6040 - Iva dovuta dalle PP.AA. - Scissione dei pagamenti”.

 

Se l’imposta è stata interamente versata con il codice tributo 6040 in VJ non deve essere indicato alcun importo.

Diversamente, quindi se l’imposta è stata versata con il codice tributo dell’Iva periodica, dovrà essere l’utente a confermare gli importi di imponibile ed imposta da riportare in VJ18 compilando i campi gialli.

 

Il quadro VI “Dichiarazioni di intento ricevute” si compila inserendo da input i dati nei campi. Qualora non siano sufficienti le righe a disposizione, non è necessario creare un nuovo modulo, ma si deve utilizzare l’apposita gestione che si attiva dal pulsante .

 


 

All’interno della maschera, per inserire ulteriori dichiarazioni di intento ricevute, cliccare il pulsante , immettere i dati e poi salvare tramite il pulsante .
 


 

Per eliminare un dato inserito cliccare su   in corrispondenza della riga da cancellare.

 

Tutti i dati inseriti nella maschera sono visualizzabili solo all’interno della stessa e non direttamente nel modello. Tuttavia sono ricompresi nell’ulteriore modulo del quadro VI in fase di invio telematico della Dichiarazione. 

 

 

 

 

 

N° doc. 35845 - aggiornato il 29/01/2018 - Autore: Gbsoftware
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