Prova INTEGRATO GB
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Persone Fisiche - Quadro LM Regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità Torna indietro
N° doc. 28.946
GbSoftware
 
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
Persone Fisiche - Quadro LM Regime fiscale di vantaggio per l imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità
 

Funzioni del Quadro LM

Il quadro LM è utilizzato per dichiarare il “Reddito dei soggetti con regime fiscale di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità” (DL n.98/2011)
. In presenza del software integrato i dati nei campi azzurri provengono direttamente dalla contabilità.



La compilazione del “Quadro LM” si effettua da una form a cui è possibile accedere da:

·         Contabilità

Dopo aver aperto la scheda “Bilancio”, cliccare sul pulsante “Verifica situazione minimi - Ex Minimi”.



Dopo che si è aperta la form, cliccare sulla scheda “Imp. Sost. Reg. Minimi”, quindi compilare la form con i dati corretti da riportare nei corrispondenti righi del quadro.

·         Dichiarativo
Dopo aver aperto il quadro, cliccando sul pulsante  si apre in automatico la form “Imp. Sost. Reg. Minimi” da compilare con i dati corretti da riportare nei corrispondenti righi del quadro. L’utente deve definire anche la tipologia di soggetto per il quale si sta facendo il dichiarativo.



In caso di software integrato la compilazione della form è gestita dalla procedura che riporta i dati direttamente dalla contabilità, altrimenti sarà l’utente ad inserire manualmente i dati nei campi.
Per ogni ulteriore informazione sulla compilazione, si rimanda alla guida on-line


Dopo aver compilato e ricontrollato la correttezza di tutta la form, sia con i dati contabili che nella tipologia di soggetto per il quale si vuole determinare il reddito fiscale da assoggettare ad imposta, l’utente può storicizzare la form, cliccando sul pulsante
La storicizzazione della form, permette all’utente di bloccare la variazione dei dati, sia da input che in automatico per i dati provenienti dalla contabilità, inoltre storicizzando la form il controllo sulla compilazione viene validato.


 

 

Nel rigo LM9 (perdite pregresse) vanno riportate le eventuali perdite pregresse fino a concorrenza dell’importo di rigo LM8.


 




 

In particolare vanno riportate, nel caso di esercizio d’impresa, le eventuali perdite di impresa pregresse indicate nei righi RS9,RS12 o RS13 del Modello UNICO PF 2012, oppure, nel caso di esercizio di arti o professioni, indicate nei righi RS8, RS10 o RS11.
Per gestire questi riporti, a partire da quest’anno sono stati introdotti due pulsanti:


- Il pulsante  per la gestione del riporto delle perdite nel quadro RS in caso di esercizio di impresa.
Cliccando su tale pulsante si apre la seguente gestione.
 



 

- Il pulsante  per la gestione del riporto delle perdite nel quadro RS in caso di esercizio di ari o professioni. Cliccando su tale pulsante si apre la seguente gestione.


Per il funzionamento dettagliato di entrambe le gestioni si rimanda alla guida on-line presente nella maschera.
All’uscita dalla form i dati inseriti vengono scaricati automaticamente nei campi.
 
Nel caso in cui si tratti di un contribuente che nel periodo d’imposta precedente ha adottato il regime dei contribuenti minimi, in tale rigo vanno indicate le eventuali perdite indicate nei righi CM22 e CM23 del Modello Unico PF 2012.
Eventuali eccedenze residue vanno riportate nei righi RS8, RS10 o RS11 nel caso di esercizio di arti o professioni, ovvero nei righi RS9,RS12 o RS13 in caso di esercizio di
Impresa.
 
Nelle parti del modello che lo richiedono la procedura riporta in automatico gli eventuali importi risultanti dalle dichiarazioni relative ai periodi di imposta precedenti per gli utenti che già utilizzavano il software GB.
Info: 06 97626328