Prova INTEGRATO GB
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7.2.3.5 - Registrazione fatture con Iva a detraibilità parziale (disponibile dal periodo d imposta 2010) Torna indietro
N° doc. 17.460
GBsoftware S.p.A
 
guida
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 7.2 La gestione della Prima nota
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 7.5 Utility
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 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
7.2.3.5 - Registrazione fatture con Iva a detraibilità parziale (disponibile dal periodo d imposta 2010)
 
     5)   Registrazione fatture con Iva a detraibilità parziale (disponibile dal periodo d’imposta 2010)
 
Le registrazioni di fatture con Iva a detraibilità parziale possono essere effettuate utilizzando le seguenti causali contabili
FA20 – Fattura acquisto Iva detraibile 40%
FA21 – Fattura acquisto Iva detraibile 50%
che hanno abbinata la causale Iva a detraibilità parziale:
 
 
 
Utilizzando l’una o l’altra causale in fase di registrazione in contabilità, in automatico vengono proposte la causale Iva e il conto di costo.
La causale Iva, collegata alla causale contabile, ha la prevalenza su quella indicata come causale Iva preferenziale abbinata al fornitore; per quanto riguarda il conto invece ha prevalenza quello collegato al codice fornitore. (Guida Gestione elenco Clienti/fornitori).
 
Le causali Iva a detraibilità limitata possono essere utilizzate a prescindere dalle causali contabili FA20 – FA21, indicando in fase di registrazione la causale contabile FA.
In questo modo l’imputazione della causale Iva dovrà essere fatta dall’utente e non viene proposta in automatico dal programma.
Utilizzando le causali Iva a detraibilità limitata, in automatico, in fase di liquidazione, viene calcolata l’Iva detraibile tenendo conto della % di detraibilità indicata.
 
 
 
Il riporto nel dichiarativo Iva avviene in automatico, senza intervento da parte dell’utente.
 
Info: 06 97626328