Prova INTEGRATO GB
Vai alla Guida generale a tutte le Applicazioni GB
 
7.6.1.2 - Come si registrano i corrispettivi Torna indietro
N° doc. 34.270
GBsoftware S.p.A
 
guida
lib
lib
 7.2 La gestione della Prima nota
lib
lib
lib
 7.5 Utility
lib
 1. Piano dei conti/Causali - 1.1 Piano dei conti
 1. Antir 141_Plus per Professionisti (art. 141)
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Importazione dei dati da procedure esterne
 1. Piano dei conti/Causali - 1.2 Causali Contabile
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Conti Comuni
 1. Piano dei conti/Causali - 1.3 Causali Iva
 3. Clienti/Fornitori/Percipienti
 4. Cespiti
 4. Cespiti - 4.1 Tabelle
 4. Cespiti - 4.2 Anagrafe beni e calcolo
 4. Cespiti - 4.3 Calcoli
 4. Cespiti - 4.4 Dati per altre applicazioni
 4. Cespiti - 4.5 Utility
 5. Percipienti
 6. Fatture
 7. Prima Nota - 7.6 Moduli aggiuntivi - 7.6.1 Registrazione dei corrispettivi
 8. Schede contabili
 Prima Nota - 7.3.2 Elenco prima nota
 9. Gestioni Iva
 10. Libri obbligatori
 11. Bilancio e gestioni collegate
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.1 Bilancio di esercizio/Situazione contabile
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.2 Prospetti contabili
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.3 Prospetti fiscali
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.4 Indici di coerenza
 11. Bilancio e gestioni collegate - 11.5 Verifica dei minimi
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.1 Bilancio CEE
 22. Bilancio Europeo 2009 - 22.2 Nota integrativa/Relazioni/Verbali
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.1 Bilancio CEE IV direttiva
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.3 Calcolo delle imposte Correnti - Anticipate - Differite
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.2 Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
 21. Bilancio Europeo 2010 - 21.4 Bilancio riclassificato
 21. Bilancio Europeo 2011
 21. Bilancio Europeo 2013
 31.8 Dichiarazione IVA Base
 31.8 Modello 770 Semplificato
 31.12 Studi di Settore 2010
 31.12 Studi di Settore 2011
 31.6 Dichiarazione Annuale IVA
 52.5 Comunicazione Iva nei paesi Black List
 52.1 Comunicazione Annuale Dati IVA
 52.2 Modelli Intracomunitari
 52.3 Dichiarazione di Intento
 52.4 TR - richiesta a rimborso
 33.1 Persone Fisiche
 33.2 Società di Persone
 33.3 Società di Capitali
 33.4 Enti Non Commerciali
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2010
 31.9 Dichiarazione Modello IRAP 2011
 31.13 Dichiarazione Modello 730
 31.11 Gestione Terreni e Fabbricati (ICI)
 12. Regimi Speciali
 12. Regime del Margine
 1. Modello F23
 2. Modello F24
 2. Saldi di Bilancio
 21. Bilancio Europeo 2011 - Menù generale Bilancio
 21.2 Bilancio Europeo 2011 - Gestione completa della produzione del fascicolo in PDF/A e .Xbrl
7.6.1.2 - Come si registrano i corrispettivi
 

Registrazione giornaliera degli incassi, ricevute e fatture

Completata la fase d’inizializzazione del registro/registri, e selezionato il mese desiderato, è possibile registrare nella videata i corrispettivi giornalieri, imputandoli per giorno e per aliquota.

  

E' possibile inoltre imputare giorno per giorno:

a)      l’importo totale dei corrispettivi giornalieri comprensivo delle fatture di vendita emesse con contestuale emissione di scontrino fiscale;

b)      Incassi registrati sul registratore manuale;

c)       Corrispettivi e fatture con segno negativo (Note di accredito);

 

aa)     L’importo totale dei corrispettivi giornalieri comprensivo delle fatture di vendita emesse con contestuale emissione di scontrino fiscale.

In base all’art.24 del Testo unico dell’Iva – Registrazione dei Corrispettivi, nel caso in cui i contribuenti di cui all’art.22 del DPR 633/72, emettono fattura, fermo restando l’obbligo di indicare l’imposta separatamente dal prezzo, devono annotare sul registro dei corrispettivi l’ammontare globale giornaliero comprensivo dell’imposta di tutte le operazioni compiute, comprese quelle effettuate con emissione di fattura. Qualora i contribuenti tengano oltre al registro dei corrispettivi anche quello delle fatture di cui all’art.23, le fatture devono essere annotate esclusivamente in tale ultimo registro. Si ritiene opportuno che l’annotazione delle fatture emesse sul registro dei corrispettivi sia effettuata indicando il numero inziale e quello finale attribuito alle fatture medesime. 

Per tale tipologia possono essere utilizzati due diversi modalità di inserimento: 

1.  la sola indicazione della numerazione della fattura con il riporto nei registri Iva

2.  la registrazione vera e propria della fattura con l’indicazione dei dati del cliente e degli importi

1)    Nella prima opzione l’utente NON deve selezionare nessuna opzione ma solamente indicare nelle colonne “Dal N. Al N.” delle fatture i numeri delle fatture emesse in quel giorno.

 

Esportando i corrispettivi in Prima nota, con la casistica numero 1, in fase di stampa del registro si evidenzierà l’aggiunta di una colonna con i numeri delle fatture emesse con contestuale emissione di scontrino fiscale.

Con questo modo NON è necessario né l’inserimento dei dati riguardanti il cliente né gli importi, ma solamente del numero della fattura.

2) Nella seconda opzione, per effettuare questo tipo di registrazione bisogna ceccare nel bottone "OPZIONI" "Fatture/Note di credito” con emissioni di scontrini fiscali".

    

Per l’imputazione di questi dati, occorre cliccare nel pulsante  ed imputare nelle righe disponibili, i seguenti dati:

-     Nome del cliente (cliccando  si apre l'anagrafica comune);

-     L’importo dell’imponibile distinto per aliquota. In automatico sarà calcolata l’iva relativa e il totale della fattura;

-     Numero di fattura;

NB: i due modi d’inserimento delle fatture non possono coesistere nella stessa ditta, poiché nella prima opzione compila direttamente il registro Iva dei Corrispettivi, nella seconda direttamente il registro Iva delle fatture di Vendita.

Per visualizzare tutti i dettagli cliccare nel pulsante "Visualizza dettagli".

N.B.: qualora nel giorno non ci sia emissione di fatture di vendita, non si rende necessaria l’apertura dell’apposita gestione di dettaglio.

 torna su

b)       Incassi registrati sul registratore manuale;


Nel caso d’indisponibilità del registratore di cassa, l'incasso registrato nel registratore manuale dovrà essere imputato nell'apposita riga.

 

Gli importi imputati nella riga del registro manuale sono riportati nella riga "Corrispettivi Manuali".

 torna su

c)        Corrispettivi e fatture con segno negativo (Note di accredito);

Per imputare i corrispettivi negativi e le Note di accredito, dal 2013 in poi occorre inserire il valore con il segno negativo (-) all’interno del giorno in corrispondenza dell’aliquota Iva.

In automatico il valore è detratto da tutti i totali dei corrispettivi giornalieri presenti nella prima colonna della maschera. 

In fase di produzione di Prima Nota, alla presenza d’importi negativi sono registrati con “Causali Contabili” specifiche:

ü  CORN – Nota accredito corrispettivi: per i corrispettivi negativi presenti nella gestione;

ü  FVNG – Nota Accredito fatt.di vendita n.: per le Note di accredito inserite nei corrispettivi;

Gli importi negativi in prima nota sono riportati in positivo, poiché è la proprietà del segno della “Causale contabile” a rendere la registrazione negativa.


Considerazioni:
Ad ogni imputazione l’applicazione provvede all’aggiornamento dei totali sia per aliquota iva che per giorno, predisponendo gli importi che dovranno essere inviati alla contabilità.
Per ogni aliquota sarà evidenziato:

a) il totale dei corrispettivi lordi;

b) l’importo delle fatture emesse/note di credito, per le quali sono eseguite un’autonoma registrazione;

c) l’importo netto dei corrispettivi da registrare;

d) l’imponibile netto per aliquota iva della colonna (previo scorporo del corrispettivo lordo di cui alla lettera b;

e) l’iva netta da registrare nei corrispettivi;

 

 torna su

 

 torna su

Info: 06 97626328